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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-18 15:25

您好,這個業(yè)務(wù)沒有相關(guān)單據(jù)信息,沒有金額數(shù)字。

2333333 追問

2019-03-18 16:01

還有這個

張艷老師 解答

2019-03-18 16:15

您發(fā)的那個租賃合同的圖片實在看不清楚,我就先依據(jù)正常理解幫您解答,視同這個8萬元為10個月的租金
借:預(yù)付賬款--租金  72000
        管理費用--租金  8000
          貸:銀行存款  80000

2333333 追問

2019-03-18 16:35

這個是收房租的

張艷老師 解答

2019-03-18 16:42

借:銀行存款  80000
        貸:主營業(yè)務(wù)收入 76190.48
                應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3809.52

2333333 追問

2019-03-19 09:38

三欄式明細(xì)賬月末時要寫要寫月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

張艷老師 解答

2019-03-19 09:41

月末結(jié)賬時,只需要在最后一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄之下劃一單紅線。
如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解?。?/p>

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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