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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-03-16 16:35

你好,少收的可以作為折扣處理,借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000,水電物業(yè)那些東西你支出的錢借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:銀行存款

1821509611 追問

2019-03-16 16:38

不是,是公司要收取客戶的租金水電費(fèi),老板因私人原因,少收客戶1000元

小云老師 解答

2019-03-16 16:51

按理來說這1000該由老板個(gè)人補(bǔ)上,他補(bǔ)就計(jì)其他應(yīng)收款,如果不行的話就計(jì)到管理費(fèi)用或者財(cái)務(wù)費(fèi)用吧

1821509611 追問

2019-03-16 16:59

這個(gè)不補(bǔ)的了,如計(jì)入管理費(fèi)用,明細(xì)計(jì)入什么科目?

小云老師 解答

2019-03-16 17:18

你好,明細(xì)就寫其他

1821509611 追問

2019-03-16 17:35

如記在貸方負(fù)數(shù),表示什么?

小云老師 解答

2019-03-16 17:51

你說管理費(fèi)用計(jì)在貸方嗎?那意思就是沖減管理費(fèi)用

1821509611 追問

2019-03-16 18:25

那這個(gè)要計(jì)入管理費(fèi)用的話是借方嗎?

小云老師 解答

2019-03-16 19:21

是的,少收的錢計(jì)借方

1821509611 追問

2019-03-16 19:26

可以用貸方負(fù)數(shù)嗎?

小云老師 解答

2019-03-16 19:44

用貸方負(fù)數(shù)就是借方的意思,一般不會這么做,但這樣做也不影響什么

1821509611 追問

2019-03-16 22:03

因收到的是金額2000元,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入租金3000,管理費(fèi)用其他1000負(fù)數(shù),可以用正常分錄是怎么做的

小云老師 解答

2019-03-16 22:15

借:銀行存款2000   管理費(fèi)用-其他1000   貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金3000

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