国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-05 14:42

您好 
其他應(yīng)收款貸方余額,是您們還欠老板的  其他應(yīng)付款借方余額,是老板還欠您們的

糊涂 追問

2019-03-05 14:45

是不是兩者相減,貸方余額,就是我們還欠老板的,對吧 
 
然后,這個(gè)對外的賬目,有4W是現(xiàn)金存進(jìn)來的,因?yàn)楣珣舨粔蝈X,這存4萬,該怎么做分錄,是掛老板借進(jìn)來嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-05 14:49

是的 兩者相減,貸方余額,就是還欠老板的 
這4萬是誰存入的?老板的話就掛老板往來

糊涂 追問

2019-03-05 14:57

有一合同買了一個(gè)軟件,合同總價(jià)是31800,2月預(yù)付了2000,這個(gè)軟件是做庫存訂貨用的; 
怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2019-03-05 15:00

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款

糊涂 追問

2019-03-05 15:05

那這個(gè)月要不要計(jì)提攤銷?攤銷的話,是以2000來攤銷嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-05 15:05

您軟件已經(jīng)開始使用了么

糊涂 追問

2019-03-05 15:12

暫時(shí)還沒有

糊涂 追問

2019-03-05 15:14

已安裝在電腦上了,還沒開始正式用。怎么理解你說的這個(gè)有沒有使用

bamboo老師 解答

2019-03-05 15:40

攤銷應(yīng)該按照不含稅金額攤銷 開始使用就是自己到您單位開始啟用

糊涂 追問

2019-03-05 15:53

就是安裝好了,但是還沒有啟用做事。那要不要攤銷

bamboo老師 解答

2019-03-05 17:08

安裝好了 沒有啟用 也應(yīng)該攤銷

糊涂 追問

2019-03-06 11:19

公司對公賬戶,打款到個(gè)人,這個(gè)需要怎么做賬

bamboo老師 解答

2019-03-06 11:20

借:其他應(yīng)收款 
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計(jì)入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個(gè)往來科目
2022-03-25 11:45:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...