已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票被作廢了,是購(gòu)買方需要開紅字發(fā)票,還是銷售方,是直接在當(dāng)月的申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是下月呢?
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2019-03-04 09:02 發(fā)布 ??520次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-03-04 09:04
購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
所以說遇到這種情況,作為銷售方,要先聯(lián)系購(gòu)貨方,讓購(gòu)貨方開紅字信息表,然后自己按照信息表開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減,開完的紅票也要給購(gòu)貨方當(dāng)記賬憑證哦!
本月就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出核算
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你好 開完紅字信息表就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-04-16 09:06:05

附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
開具的紅字信息表
2020-08-07 17:15:15

購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
所以說遇到這種情況,作為銷售方,要先聯(lián)系購(gòu)貨方,讓購(gòu)貨方開紅字信息表,然后自己按照信息表開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減,開完的紅票也要給購(gòu)貨方當(dāng)記賬憑證哦!
本月就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出核算
2019-03-04 09:04:02

就是填在你的申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)稅日轉(zhuǎn)出啊
2018-12-05 12:01:39

您好
填寫在附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
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