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pp小妮子
于2019-03-03 11:41 發(fā)布 ??779次瀏覽
趙英老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
2019-03-03 12:08
看她們兩人的出庫(kù)單單證是否為同一批,入賬的單證與賬面核對(duì),至于實(shí)際出庫(kù),與采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)那邊進(jìn)行核對(duì)。
趙英老師 解答
2019-03-03 12:10
實(shí)在麻煩理的話,就問(wèn)采購(gòu),倉(cāng)庫(kù)查原始數(shù)據(jù),該補(bǔ)單的補(bǔ)單,根據(jù)數(shù)據(jù)源頭進(jìn)行賬務(wù)修改。
pp小妮子 追問(wèn)
2019-03-03 19:09
老師是不是重新盤(pán)點(diǎn),根據(jù)實(shí)際庫(kù)存數(shù)直接修改賬套材料庫(kù)存數(shù)??
2019-03-03 19:49
是的,以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)
2019-03-03 19:51
中間的差額做待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益,如果查不出原因,找不到責(zé)任人,就只能將損失轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用中。
2019-03-03 19:53
如果是盤(pán)盈就反沖管理費(fèi)用
2019-03-03 23:57
嗯嗯,明白了。謝謝老師
2019-03-04 07:36
不客氣的。。。。。
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趙英老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
★ 4.97 解題: 5327 個(gè)
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趙英老師 解答
2019-03-03 12:10
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