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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-28 15:06

你好,你可以做這個調(diào)整分錄
借;實收資本——之前錯誤的明細(xì)   貸;實收資本——應(yīng)當(dāng)計入正確的明細(xì)

147 追問

2019-02-28 15:12

其他應(yīng)付款怎么調(diào)整?因為去年是把另外一個股東的借款減少了

鄒老師 解答

2019-02-28 15:12

你好,借;其他應(yīng)付款   貸;實收資本

147 追問

2019-02-28 15:14

是做兩筆分錄嗎?老師

鄒老師 解答

2019-02-28 15:15

你好,是的,先把其他應(yīng)付款調(diào)整到實收資本
然后把實收資本調(diào)整到正確的明細(xì)

147 追問

2019-02-28 15:28

去年做的分錄是  其他應(yīng)付款-xx    實收資本-xx  ,就是把股東寫錯了。那現(xiàn)在是  其他應(yīng)付款-xx    實收資本-xx   后面的股東寫正確的?

鄒老師 解答

2019-02-28 15:29

你好,那只需要做這個調(diào)整分錄就可以了 
借;實收資本——之前錯誤的明細(xì)   貸;實收資本——應(yīng)當(dāng)計入正確的明細(xì)

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你好,要看你們公司章程,比如注冊資本500萬,新股東占10%,也就是占注冊資本金50萬,那么收到100萬 借:銀行存款 100 貸:實收資本 50 資本公積 50
2018-10-17 10:56:00
你好,根據(jù)你這個描述,實收資本是會減少,而不是不變啊?
2021-10-21 19:22:49
差額2元應(yīng)該計入資本公積,這部分是由所有股東享有的
2020-04-21 22:05:47
你好 退股,借;實收資本,貸;銀行存款 分紅部分 借;利潤分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款 正常來說單位虧損,股東應(yīng)當(dāng)分?jǐn)偺潛p才是的,而不是還給分紅
2019-12-31 17:42:34
你好,墊資是誰墊的就計誰的其他應(yīng)付款,是多少錢就寫多少錢,是不能直接轉(zhuǎn)到實收資本的,出資款一定要通過公戶才能計實收資本
2019-10-10 11:11:51
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