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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-02-27 22:06

您好,是領用周轉材料進生產成本,這里的材料成本差異方向不確定的

文老師 解答

2019-02-27 22:07

主要看是節(jié)約差還是超支差

崇光 追問

2019-02-27 22:53

如果是節(jié)約差怎么做分錄超支差怎么做分錄老師

文老師 解答

2019-02-28 08:15

您好,節(jié)約差異借材料成本差異,也就是借生產成本  材料成本差異貸周轉材料
超支差異貸材料成本差異,借生產成本貸材料成本差異  周轉材料

崇光 追問

2019-02-28 08:49

上面這個超支差節(jié)約差不是結轉的吧我學的有點蒙

文老師 解答

2019-02-28 09:36

是你使用計劃成本核算的情況下才需要使用

崇光 追問

2019-02-28 10:02

好吧謝謝老師

文老師 解答

2019-02-28 10:36

不客氣,這是我們的職責所在

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你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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