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于2019-02-26 21:38 發(fā)布 ??1263次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-02-26 21:43
您好,您是純出口企業(yè),不需要考慮增值稅稅負(fù)率
。。。 追問
2019-02-26 21:51
不是 有內(nèi)銷和外銷
文老師 解答
2019-02-26 21:53
那內(nèi)銷的生需要考慮的,不過這不是一定每月算的,按年計算的
2019-02-26 22:15
計算稅負(fù)的時候要不要把外銷的金額算進去?還是直接按內(nèi)銷的銷-外購的進項再÷內(nèi)銷的銷售額?
2019-02-27 07:45
應(yīng)該就是內(nèi)銷的算,因為外銷的增值稅是減免的
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出口退稅先申報納稅申報增值稅還是先申報出口退稅申報系統(tǒng),老師?
答: 你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
答: 您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅正式申報完成,是否還能更改增值稅納稅申報表?
答: 你好,不可以,除非把退稅也撤銷了
老師你好 請問出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報表錄入 是先申報增值稅納稅表還是先填出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報表錄入
討論
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
生成企業(yè)的出口退稅,是不是先申報增值稅納稅申報表,再去操作出口退稅操作?
老師,請問出口退稅申報一定在增值稅納稅申報期期間填報么?
購入普通發(fā)票出口不退稅,免稅,增值稅納稅申報表怎么申報,出口退稅系統(tǒng)怎么操作?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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2019-02-26 21:51
文老師 解答
2019-02-26 21:53
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2019-02-26 22:15
文老師 解答
2019-02-27 07:45