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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-02-26 16:20

你好!為什么做管理費(fèi)用貸方?

松間明月 追問

2019-02-26 16:24

就是不知道錯了沒

松間明月 追問

2019-02-26 16:25

應(yīng)該是,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:現(xiàn)金么?

QQ老師 解答

2019-02-26 16:28

你好!應(yīng)該是  借:主營業(yè)務(wù)成本   管理費(fèi)用    貸:應(yīng)付職工薪酬

松間明月 追問

2019-02-26 16:31

不可以直接做借:主營業(yè)務(wù)成本貸:現(xiàn)金么

QQ老師 解答

2019-02-26 16:33

你好!現(xiàn)在一般盡量減少先計發(fā)方  發(fā)放時  借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款或現(xiàn)金

松間明月 追問

2019-02-26 16:46

其實(shí)課酬對于我們公司來說是主營業(yè)務(wù)成本呀

QQ老師 解答

2019-02-26 16:53

你好!這沒有問題,只是不做管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

松間明月 追問

2019-02-26 17:10

老師,我想問的是可不可以只做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:現(xiàn)金,不從應(yīng)付職工薪酬過賬,因?yàn)槭峭馄咐蠋?,不是本公司員工

QQ老師 解答

2019-02-26 17:16

你好!那就是勞務(wù)費(fèi)可以直接進(jìn)成本但是個稅不可以按工資扣減

松間明月 追問

2019-02-27 11:21

請問老師,那可不可以做成借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:現(xiàn)金

QQ老師 解答

2019-02-27 15:19

你好!是可以這樣處理的

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