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松間明月
于2019-02-26 16:11 發(fā)布 ??1673次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-02-26 16:20
你好!為什么做管理費(fèi)用貸方?
松間明月 追問
2019-02-26 16:24
就是不知道錯了沒
2019-02-26 16:25
應(yīng)該是,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:現(xiàn)金么?
QQ老師 解答
2019-02-26 16:28
你好!應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-02-26 16:31
不可以直接做借:主營業(yè)務(wù)成本貸:現(xiàn)金么
2019-02-26 16:33
你好!現(xiàn)在一般盡量減少先計發(fā)方 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-02-26 16:46
其實(shí)課酬對于我們公司來說是主營業(yè)務(wù)成本呀
2019-02-26 16:53
你好!這沒有問題,只是不做管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-02-26 17:10
老師,我想問的是可不可以只做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:現(xiàn)金,不從應(yīng)付職工薪酬過賬,因?yàn)槭峭馄咐蠋?,不是本公司員工
2019-02-26 17:16
你好!那就是勞務(wù)費(fèi)可以直接進(jìn)成本但是個稅不可以按工資扣減
2019-02-27 11:21
請問老師,那可不可以做成借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:現(xiàn)金
2019-02-27 15:19
你好!是可以這樣處理的
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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2019-02-26 16:24
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