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送心意

徐阿富老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-02-26 11:09

你好,在了在了,你說就是

糊涂 追問

2019-02-26 11:15

徐老師,你好:業(yè)務(wù)背景如下,去年學(xué)生暫估了加工費(fèi)20多萬進(jìn)來,然后對方開了三十多萬的加工費(fèi)過來,我當(dāng)時(shí)也沖銷了之前暫估的,按發(fā)票入賬,做了調(diào)整成本.但這三十多萬的加工發(fā)票,我司付款了50萬出去,

到了12月份我司開了幾百萬發(fā)票出去,(當(dāng)時(shí)預(yù)測沒把握好吧)在做成本的時(shí)候,我再次暫估了50多萬加工費(fèi)進(jìn)來做成本,現(xiàn)在拿到了10多萬的加工費(fèi)發(fā)票回來,那學(xué)生這加工費(fèi)發(fā)票,怎么做?是不是來多少發(fā)票,先把前面的沖掉多少這樣做?

能指導(dǎo)下思路和分錄怎么轉(zhuǎn)換嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-26 13:57

你好,按照發(fā)票沖紅原來暫估,再按照發(fā)票重新做入庫,轉(zhuǎn)成本,暫估的差額部分如果能在5月底前取得發(fā)票的,那就沒問題,繼續(xù)按照這方法做,如果不能取得發(fā)票,只要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增。

糊涂 追問

2019-02-26 15:14

是全部沖紅暫估的,還是發(fā)票來多少,沖多少?

徐阿富老師 解答

2019-02-26 15:18

你好,發(fā)票來多少,沖紅多少就好

糊涂 追問

2019-02-26 15:45

還有一點(diǎn)疑問,不知道能不能描述清楚
我當(dāng)時(shí)暫估加工費(fèi)的時(shí)候,是按里面含稅報(bào)價(jià)暫估進(jìn)來
分錄是借:委托加工物資-加工費(fèi) 50W
貸:應(yīng)付賬款-暫估  50W

比如,現(xiàn)在要沖銷發(fā)票10W

分錄如下借:應(yīng)付賬款-暫估  10W
             貸:委托加工物資-加工費(fèi)  10W

對嗎?

然后據(jù)現(xiàn)在發(fā)票做正確分錄
借:委托加工物資-加工費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款

是不是這樣就可以了?
要不要在沖銷這10W基礎(chǔ)上,做一筆成本調(diào)整的分錄,因?yàn)閷W(xué)生估的時(shí)候是含稅的總價(jià)、
如果要,是不是這樣
借:主營業(yè)務(wù)成本  10W/1.16*016(紅字)
貸:委托加工物資-加工費(fèi) (紅字)

徐阿富老師 解答

2019-02-26 15:53

你好,要沖減成本的,但是你現(xiàn)在通過主營業(yè)務(wù)成本科目,如果藍(lán)字和紅字的金額不一致,那19年又要做納稅調(diào)整,所以,如果沖紅金額有差異的,做借利潤分配-未分配利潤(紅字)  貸:委托加工物資-加工費(fèi) (紅字) 然后藍(lán)字也通過這2個(gè)科目。     再三提醒你,暫估不要含稅金額一定要按照不含稅金額

糊涂 追問

2019-02-26 16:22

對方開過來的加工發(fā)票,數(shù)量,價(jià)格都是我們合同上的,我估的時(shí)候也是按合同含稅價(jià)格估了、哎,其實(shí)我都學(xué)過,加工費(fèi)估算不要含稅,可是老是忘記...
那學(xué)生上面的分錄是正確的了????

徐阿富老師 解答

2019-02-26 16:49

你好,按照我這個(gè)分錄做,能看懂嗎?

糊涂 追問

2019-02-26 17:38

老師的意思是不是這樣理解,我原先暫估進(jìn)來那50萬,現(xiàn)在發(fā)票回來10萬,沖銷掉了10萬之后,差額分錄是這樣做,借利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:委托加工物資-加工費(fèi) (紅字),是這樣嗎?

然后藍(lán)字也通過這2個(gè)科目,這句話,不懂,是不是這句話,余額發(fā)票回來了,做這個(gè)分錄?

徐阿富老師 解答

2019-02-26 17:44

你好。就是如果暫估和發(fā)票金額不一致時(shí),沖紅時(shí)借利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:委托加工物資-加工費(fèi) (紅字),發(fā)票到借利潤分配-未分配利潤       貸:委托加工物資-加工費(fèi)  藍(lán)字

糊涂 追問

2019-02-26 21:22

沖紅時(shí),不是把我之前暫估那一筆全沖紅掉嗎,如果是借利潤分配~未分配利潤,貸:委托加工物質(zhì)-加工費(fèi),那我之前暫估貸方:應(yīng)付帳款-暫估,這個(gè)不須要處理平掉么?

然后發(fā)票到了,借:利潤分配-未分配利潤,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:委托加工物資,對么?

徐阿富老師 解答

2019-02-26 21:59

哦。對,這里我搞錯(cuò)了,是借利潤分配~未分配利潤,貸付帳款-暫估,  發(fā)票到了,借:利潤分配-未分配利潤,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
您好,時(shí)間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好,題目可以再發(fā)一下嗎,沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題(財(cái)會(huì)類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!
2021-04-24 17:58:50
你好,很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價(jià)10萬,完成了25%,25000 增值稅率9%,2250
2020-08-02 09:40:07
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