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漫步
于2019-02-25 18:59 發(fā)布 ??1657次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-02-25 19:01
你好,這樣對于你單位來說就會存在發(fā)票流與資金流不一致,可能會被認(rèn)為是虛開發(fā)票
漫步 追問
2019-02-25 19:02
那我們要怎么處理啊老師o(^o^)o賬已經(jīng)轉(zhuǎn)了
鄒老師 解答
你好,讓對方公司個人賬戶把款項退回,然后你公司轉(zhuǎn)賬給對方公司賬戶
2019-02-25 19:04
他可能是個個體戶,這樣也不行么,還有別的處理方法么老師?
2019-02-25 19:07
你好,不可以的 需要是發(fā)票開具單位與收款單位一致才是的 而不能發(fā)票開具是單位名稱,收款卻是個人賬戶
2019-02-26 07:24
老師,可不可以讓代收的個人寫個證明,說明這筆業(yè)務(wù)的真實性,這樣可以不?
2019-02-26 08:12
你好,這樣的證明稅務(wù)方面是不認(rèn)可的
2019-02-26 08:46
那發(fā)票是稅局帶開的呢老師也不行麼?
你好,不可以的,不管是自開還是代開發(fā)票,都需要做到發(fā)票流與資金流信息一致才是的
2019-02-26 08:47
那只能退回麼老師,款是2月3號轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還能退回?
2019-02-26 08:48
你好,是的,可以辦理退回手續(xù)的
2019-02-26 13:18
好的,收到老師,謝謝
2019-02-26 13:24
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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