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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-02-25 16:25

首先要有你們與甲方的決算;其次要有你們與分包方的決算;第三,要根據(jù)兩個決算開具和取得正規(guī)的增值稅發(fā)票

會計學堂輔導老師 追問

2019-02-26 11:24

老師就是我昨天問你的那個問題 掛靠我們單位的那個怎么弄?

軼塵老師 解答

2019-02-26 11:26

回答比較多,請再復述一遍你的問題。

會計學堂輔導老師 追問

2019-02-26 11:28

老師就是掛靠我們單位的那個怎么弄?

軼塵老師 解答

2019-02-26 11:32

按照你們與掛靠方的決算金額,開具正規(guī)發(fā)票給你們,你們打錢到發(fā)票開具方的對公戶。

會計學堂輔導老師 追問

2019-02-26 16:23

老師,我是會計助理 我看見我們會計是按開票金額算的

會計學堂輔導老師 追問

2019-02-26 16:30

增值稅那個她怎么算的 搞不清 
不知道稅點是多少

會計學堂輔導老師 追問

2019-02-26 16:43

老師在嗎?可以幫你解答一下嗎?解答完之后我會給到你5星好評的

軼塵老師 解答

2019-02-26 20:38

增值稅:5947779/(1+3%)*3%

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不需要提供特別資料。收款時,你們開票,付款時,按收款金額扣除4個點,讓他們提供發(fā)票以列支成本。
2019-02-26 11:32:44
首先要有你們與甲方的決算;其次要有你們與分包方的決算;第三,要根據(jù)兩個決算開具和取得正規(guī)的增值稅發(fā)票
2019-02-25 16:25:58
同學你好 這個就是在他們公司交社保,算他們的員工 證掛在他們公司名下
2021-06-07 07:33:59
一、收款時 借:銀行存款 20020 貸:其他應付款——A公司20020 二、付款時 代付白灰款 借:其他應付款——A公司20000 貸:銀行存款20000 同時結轉處理 借:其他應付款——A公司 20 借:財務費用——銀行手續(xù)費 -20
2020-06-19 17:27:27
你好,同學。 實際還款人是誰,個人還是公司
2019-10-08 19:43:02
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