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鄧杭杭
于2019-02-25 15:52 發(fā)布 ??2228次瀏覽
小爽老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-25 15:53
首先,要對(duì)于應(yīng)付的賬與庫存賬調(diào)賬進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)務(wù)進(jìn)行備案,再按照實(shí)際庫存與應(yīng)付去調(diào)整
鄧杭杭 追問
2019-02-25 15:55
具體應(yīng)該怎么調(diào)呢
2019-02-25 15:56
分錄這些應(yīng)該怎么做
小爽老師 解答
2019-02-25 16:24
您好,賬面現(xiàn)金太大,如果不能交存到銀行,則調(diào)整到老板個(gè)人的其他應(yīng)收款中,來減少現(xiàn)金,先做分錄借:待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:現(xiàn)金 查明是個(gè)人原因的:借:其他應(yīng)收款 貸:待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-25 16:35
老師 那庫存商品怎么調(diào)
2019-02-25 16:40
借:待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:庫存商品 查明是個(gè)人原因的:借:其他應(yīng)收款/管理費(fèi)用 貸:待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益
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小爽老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.97 解題: 248 個(gè)
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2019-02-25 15:55
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2019-02-25 15:56
小爽老師 解答
2019-02-25 16:24
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2019-02-25 16:35
小爽老師 解答
2019-02-25 16:40