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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-25 10:39

您好 
您可以收到發(fā)票后填申報表 然后就沒有抵減期限了

有理 追問

2019-02-25 10:41

因為公司之前一直都沒有業(yè)務都是零申報,現(xiàn)在這個發(fā)票已經(jīng)過了一年了,后面可以抵減嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-25 10:44

如果您填表了 過了一年也可以抵減

有理 追問

2019-02-25 10:48

申報表沒填過

bamboo老師 解答

2019-02-25 10:50

那您現(xiàn)在填寫 留待以后抵減

有理 追問

2019-02-25 10:52

發(fā)票是去年1月就開了,我4月份報2019年第一季度稅的時候填上也可以,是吧?

bamboo老師 解答

2019-02-25 10:54

是的 4月份報2019年第一季度稅的時候填上也可以

有理 追問

2019-02-25 10:55

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-25 10:55

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!

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1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2021-04-03 23:05:04
借管理費用,貸銀行存款,借應交稅費、應交增值稅,減免稅款貸管理費用。
2021-10-23 16:13:24
你好, 分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 抵免時 借:應交稅費——應增 貸:管理費用 申報 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020-04-10 14:12:54
繳納時, 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時, 借:管理費用-辦公費 負數(shù) 借:應交稅費-減免稅
2019-01-21 14:28:05
你好,可以減免的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-18 08:47:05
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