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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-20 09:52

你好,可以的,沒有問題

唐麗君。 追問

2019-02-20 09:59

可是在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)上,查詢不到這張發(fā)票,難道是我操作有誤,需要選擇2018年12的屬期嗎?

小惑老師 解答

2019-02-20 10:09

不是啊,要選擇這個(gè)月的,是不是對(duì)方把發(fā)票作廢了

唐麗君。 追問

2019-02-20 10:25

好的,謝謝

唐麗君。 追問

2019-02-20 10:27

另外,老師,我想請(qǐng)教下,國(guó)稅網(wǎng)站上申報(bào)了附加稅,申報(bào)錯(cuò)了,怎么作廢重新申報(bào)呀?

小惑老師 解答

2019-02-20 10:29

你看可以撤回或作廢你看有這個(gè)功能嗎?

唐麗君。 追問

2019-02-20 10:31

沒有了,和以前不一樣了,這可咋整?

小惑老師 解答

2019-02-20 10:33

你退回到前面頁面看看是否有這個(gè)功能

唐麗君。 追問

2019-02-20 10:49

老師,沒找到,不知道咋弄?

小惑老師 解答

2019-02-20 10:51

那你給申報(bào)的技術(shù)支持打個(gè)電話咨詢一下

唐麗君。 追問

2019-02-20 14:29

現(xiàn)在增值稅申報(bào)與附加稅申報(bào)放到一塊了,一般納稅人在增值稅申報(bào)客戶端里面就可以一起申報(bào)了,我的是電子稅務(wù)局網(wǎng)站上0申報(bào),客戶端附加稅申報(bào)的正確的是有數(shù)據(jù)的,那該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?

小惑老師 解答

2019-02-20 14:36

你這個(gè)月是電子申報(bào)的,就按照電子申報(bào)為準(zhǔn)。那你這月有增值稅嗎?銷售收入是多少?是否有附加稅?

唐麗君。 追問

2019-02-20 14:37

有增值稅,也有附加稅,而且顯示申報(bào)成功,

小惑老師 解答

2019-02-20 14:41

那就是你 申報(bào)為準(zhǔn),你電子稅務(wù)局也申報(bào)了嗎??jī)蓚€(gè)都操作了嗎

唐麗君。 追問

2019-02-20 14:46

是的,因?yàn)橐郧笆歉郊佣愒诰W(wǎng)頁上申報(bào),增值稅在客戶端申報(bào),兩項(xiàng)分開的,我這次是先去網(wǎng)頁點(diǎn)擊的附加稅申報(bào),想試下網(wǎng)絡(luò),就0提交了,后面再去申報(bào)的增值稅,因?yàn)楝F(xiàn)在增值稅和附加稅都在客戶端里面一起了,后面的也申報(bào)成功了,只是暫未繳款

小惑老師 解答

2019-02-20 14:52

那還是以你有稅款為準(zhǔn)

唐麗君。 追問

2019-02-20 14:56

好的,謝謝老師

小惑老師 解答

2019-02-20 14:58

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝?。?/p>

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