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職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-02-17 16:45

不用,只算當(dāng)月的出口收入

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不用,只算當(dāng)月的出口收入
2019-02-17 16:45:21
從報(bào)關(guān)之日起計(jì)算,在7個(gè)月內(nèi)需要辦完全部的出口退稅流程。
2021-11-09 16:05:25
你好!11月份正常申報(bào),開了票,拿到報(bào)關(guān)單再作退稅申報(bào)
2018-01-11 14:36:22
你好,收購發(fā)票這部分可以退稅。 你首先是在出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào),然后增值稅申報(bào)處理。 是的。免抵退處理。
2019-12-03 18:27:07
我自己思索了一下,12月份的退稅,根據(jù)我企業(yè)的情況,如果明年4月份前我公司的進(jìn)項(xiàng)有充足的留抵,那么,我在明年4月份前做退稅也不晚,但今年12月的出口仍應(yīng)做免稅處理。而當(dāng)月無出口銷售,那么原則上是需要做0免稅申報(bào)和0退稅申報(bào)的,這一點(diǎn),我跟軟件公司那邊確認(rèn)了。那么,現(xiàn)在我的問題是,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)一直小于銷項(xiàng),沒有留抵,是否在期限前仍需要做退稅申報(bào)?退稅申報(bào)后,征退稅之差做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,即當(dāng)月應(yīng)繳增值稅增加,而免抵退稅額部分,應(yīng)退稅額為0,免抵等于免抵退,我公司在出口業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),僅享受免抵稅額不用再繳17%的增值稅而已,我這樣理解對吧?
2017-12-25 14:44:51
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