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648537275
于2019-02-16 10:08 發(fā)布 ??2205次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-02-16 10:20
不好意思,老師,描述有誤,申報(bào)的時(shí)候個(gè)稅是按年計(jì)算的,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000,按預(yù)扣稅率3%計(jì)算稅款,應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000,按預(yù)扣稅率10%,速算扣除數(shù)2520計(jì)算稅款?
bamboo老師 解答
2019-02-16 10:12
這是怎么按年算咧?我還一直沒(méi)搞懂?就等著這答案,謝謝!
648537275 追問(wèn)
2019-02-16 14:28
老師,您的意思是,按我工資表上的個(gè)稅調(diào)整申報(bào)表上的收入嗎?那以后工資表都是按年累計(jì)申報(bào)的,員工不是永遠(yuǎn)多交稅款了嗎?
2019-02-16 14:37
老師,我現(xiàn)在工資表是按稅率10%,速算扣除數(shù)210計(jì)算稅款并已從員工工資中扣除了,個(gè)稅申報(bào)表是按3%申報(bào)的,那我做賬的時(shí)候,由此帶來(lái)的差額要計(jì)入什么科目?
2019-02-16 14:44
對(duì)的,工資已經(jīng)發(fā)放,多扣的稅款要下個(gè)月還給他們。老師,您的意思是以實(shí)際發(fā)放金額按原科目入賬,等把多扣的稅款還給員工后再?zèng)_減該科目?
2019-02-16 14:49
好的,謝謝老師。
2019-02-16 10:59
您好 調(diào)整您扣員工個(gè)稅的金額
2019-02-16 14:30
不好意思 我沒(méi)看見(jiàn)您后面一句描述
2019-02-16 14:32
這會(huì)剛看見(jiàn) 我的意思是您先按3%的稅率扣個(gè)稅 工資表上按按稅率10%,速算扣除數(shù)210計(jì)算的差額調(diào)整工資發(fā)放金額
2019-02-16 14:38
您多扣了員工的個(gè)稅 多扣的應(yīng)該發(fā)放給員工啊
2019-02-16 14:47
是的 等把多扣的稅款還給員工后再?zèng)_減該科目 不然容易亂套 您覺(jué)得呢
2019-02-16 14:50
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝?。?/p>
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bamboo老師 | 官方答疑老師
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