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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-15 15:47

您好 
請問大概有多少金額

Guocoooa 追問

2019-02-15 15:54

十幾萬呢

bamboo老師 解答

2019-02-15 15:56

借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)付賬款等 
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

Guocoooa 追問

2019-02-15 16:02

18年之前的會(huì)計(jì)暫估成本了16萬,他做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本160000 
貸:應(yīng)付賬款160000 
19年今天拿來了18年開的發(fā)票6000多的辦公費(fèi),餐飲費(fèi)啥的。這個(gè)咋辦???

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:03

就是暫估的跟實(shí)際發(fā)票有差額 對么 那您根據(jù)差額部分做上面的分錄

Guocoooa 追問

2019-02-15 16:05

他暫估的是成本,現(xiàn)在拿來的是18年的餐飲費(fèi),這是不是不能按成本做了?

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:08

您們的成本都是些什么內(nèi)容

Guocoooa 追問

2019-02-15 16:35

我們物業(yè)公司的,主要做的保潔,

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:36

好吧 那這些發(fā)票不能按成本做

Guocoooa 追問

2019-02-15 17:11

那之前他暫估那么多成本可咋辦?根本就沒成本票著。

bamboo老師 解答

2019-02-15 17:31

那就只能等匯算清繳到時(shí)候調(diào)整了

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