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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-02-15 14:10

你好!沖減取票收入確認(rèn)有票收入,但是要有證明去年已經(jīng)確認(rèn)無票收入

提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:12

如何確認(rèn)呢?

QQ老師 解答

2019-02-15 14:13

你好!根據(jù)發(fā)票確認(rèn)有票收入

提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:34

我的意思是如何證明已確認(rèn)的無票收入?

QQ老師 解答

2019-02-15 14:44

你好!去年你們確認(rèn)無票收入沒有附件嗎?

提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:46

有的,那當(dāng)時做賬已算增值稅,這個月再算增值稅不是重復(fù)交稅了么?這個如何處理?

QQ老師 解答

2019-02-15 14:54

你好!那當(dāng)時的做附件減少取票收入

提拉米蘇 追問

2019-02-15 15:04

稅費如何處理呢

QQ老師 解答

2019-02-15 15:15

你好!按遞減后的數(shù)據(jù)申報

提拉米蘇 追問

2019-02-15 15:39

有三筆無票現(xiàn)在開出專票,其中有一筆之前會計沒確認(rèn)收入,直接出的庫存商品,有一筆確認(rèn)無票收入稅金是百分之十七的,另外一筆是百分之十六的,老師,你能把分錄給我寫一下嗎?

QQ老師 解答

2019-02-15 15:40

你好!現(xiàn)在還可以開17%稅率的嗎?這要和你們稅務(wù)局先協(xié)商一下了

提拉米蘇 追問

2019-02-15 16:13

百分之十六的稅票已經(jīng)開出了

QQ老師 解答

2019-02-15 16:29

你好!和正常的收入分錄是一樣的

提拉米蘇 追問

2019-02-15 16:47

(借:庫存商品2000 
主營業(yè)務(wù)收入1000 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 170 
主營業(yè)務(wù)收入1000 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅160 
貸:應(yīng)收賬款4330)這個是沖減的2018年的分錄,現(xiàn)在開了專票(借:應(yīng)收賬款4330 
貸:主營業(yè)務(wù)收入3732.76 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅597.24)這兩個分錄里的稅費差異如何處理?

QQ老師 解答

2019-02-15 16:49

你好!具體業(yè)務(wù)是怎么產(chǎn)生的?需要和稅務(wù)局協(xié)商否則不好申報

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