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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-14 14:54

你好,跨年的通行費發(fā)票報銷的分錄,借以前年度損益調(diào)整,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

。。 追問

2019-02-14 15:03

那如果我不認證  不入賬可以嗎?

莊老師 解答

2019-02-14 15:15

你好,那就不能報銷了

。。 追問

2019-02-14 15:21

那如果入賬 影響匯算清繳嗎

莊老師 解答

2019-02-14 15:21

你好,數(shù)額不大就做在今年的賬

。。 追問

2019-02-14 15:39

就是直接進入費用嗎?

莊老師 解答

2019-02-14 15:50

你好,是的,數(shù)額小,直接進入費用

。。 追問

2019-02-14 15:54

2千左右可以嗎

莊老師 解答

2019-02-14 15:55

你好,也可能直接進入費用

。。 追問

2019-02-14 15:58

是10月份費用的?

莊老師 解答

2019-02-14 16:02

你好,可以直接報銷進入費用

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相關問題討論
你好,你們有租賃合同的,可以。
2020-12-26 10:21:01
出差做借管理費用差旅費3522.69,進項稅額107.3 貸其他應付款
2020-10-08 14:56:49
同學,你好 直接選擇抵扣就可以 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款
2023-09-04 12:04:26
借管理費用…通行費 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款
2021-01-23 17:15:31
你好,跨年的通行費發(fā)票報銷的分錄,借以前年度損益調(diào)整,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2019-02-14 14:54:59
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