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橙子
于2019-02-13 09:08 發(fā)布 ??3614次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-02-13 09:09
新年好,不可以把之前少報的金額計入這個月申報 而是做之前月份工資薪金個人所得稅 的更正申報才是的
橙子 追問
2019-02-13 11:26
新年好,老師,工會經費計提是按薪金總額的2%計提,這2%可以稅前扣除的吧?工資薪金指的是應發(fā)工資,就是沒有扣除五險一金之前的工資吧?
鄒老師 解答
2019-02-13 11:27
你好,是按2%計提,據(jù)實發(fā)生的支出可以扣除 是應付工資,是的
2019-02-13 11:35
老師,生物制品我們是采用簡易計稅3%稅率,對方給我們開的專票是不能抵扣的是嗎?
你好,簡易計稅取得的進項發(fā)票是不得抵扣的
2019-02-13 11:49
老師,什么情況下會收到退回的工會經費?
你好,可能是多交了,或者當?shù)赜姓咄嘶?/p>
2019-02-13 12:05
老師,收到一張商旅服務公司開了一張26000元的租車費專票,是計入差旅費還是招待費合適?如果是計入業(yè)務招待費是不是不能抵扣進項了?
2019-02-13 12:06
你好,是什么情況下發(fā)生的 租車費?
2019-02-13 12:09
老師,是招待客人的,但是又想抵扣進項,計入差旅費也應該說的過去吧?
2019-02-13 12:10
你好,招待客人的計入業(yè)務招待費核算,進項不可以抵扣的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-02-13 11:26
鄒老師 解答
2019-02-13 11:27
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2019-02-13 11:35
鄒老師 解答
2019-02-13 11:35
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2019-02-13 11:49
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2019-02-13 11:49
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鄒老師 解答
2019-02-13 12:10