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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 23:02

你好 
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填寫說明  
(一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。  
(二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。  
(三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。  
營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。  
(四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。  
本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。  
(五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。  
(六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。  
本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次  
(七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。  
本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。  
(八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。  
本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次

明天會(huì)更好 追問

2019-02-13 09:18

老師您發(fā)給我的我沒有理解,我公司是制造業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍有技術(shù)服務(wù),1月份公司開了6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,昨晚我報(bào)稅時(shí)銷項(xiàng)填在的6%的那欄進(jìn)項(xiàng)填完后校驗(yàn)不過叫我填附表三,附表三我理解不了,不知道具體怎樣填,不知道是填進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)?我這個(gè)技術(shù)服務(wù)報(bào)過一次稅這次開發(fā)票是上次沒開完的,上次報(bào)稅沒有遇到這個(gè)情況,我不知道是哪里出錯(cuò)了?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-13 09:36

你是正常經(jīng)營(yíng)范圍是不用填寫附表3的啊,檢查一下你的主表是否填錯(cuò)了位

明天會(huì)更好 追問

2019-02-13 09:49

附表一銷項(xiàng)我填在了附表一第5欄6%的那欄,老師銷項(xiàng)我該填在哪一欄?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-13 10:58

你本月的收入分布情況是怎樣的,自己開的發(fā)票,稅務(wù)代開的?

明天會(huì)更好 追問

2019-02-13 18:47

自己開的技術(shù)服務(wù)6%的稅率,是一般納稅人

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-13 19:15

你填寫附表1就可以了。這個(gè)表不用填

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