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傻傻兔
于2019-02-12 17:20 發(fā)布 ??773次瀏覽
宸宸老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-02-12 17:23
紅色部分,講的是計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,對(duì)超過(guò)部分需要調(diào)增。并且超過(guò)部分以后也不能稅前扣除,所以是永久性差異。當(dāng)然這個(gè)這句話在這里不是很適合
傻傻兔 追問(wèn)
2019-02-12 18:24
老師,可以再給解釋一下稅前扣除嗎?
宸宸老師 解答
2019-02-12 18:26
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰,即企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)得以稅前扣除,既先要滿(mǎn)足60%發(fā)生額的標(biāo)準(zhǔn),又最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入5‰的規(guī)定。
您看看您有沒(méi)有學(xué)到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。沒(méi)見(jiàn)過(guò)就等學(xué)到的時(shí)候再研究
2019-02-13 12:59
老師,就比如,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的話,會(huì)對(duì)什么產(chǎn)生影響?為什么要稅前扣除呢?
2019-02-13 13:01
對(duì)當(dāng)年的當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅產(chǎn)生影響的。會(huì)計(jì)上算出利潤(rùn)總額。如果稅法上不能稅前扣除的部分是調(diào)增的,調(diào)增之后的金額再計(jì)算企業(yè)所得稅
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宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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2019-02-12 18:24
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2019-02-12 18:26
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2019-02-12 18:26
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2019-02-13 12:59
宸宸老師 解答
2019-02-13 13:01