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羚月
于2019-02-12 13:15 發(fā)布 ??880次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-02-12 13:18
你好,每月都要做的,借應交稅費(銷項稅額)貸進項稅額 貸應交稅費――應交增值稅――未交增值稅
羚月 追問
2019-02-12 13:22
是這樣,實際交納的增值稅數(shù),是正確的。公司賬之前是有代理記賬做的。代理記賬不結轉進項,銷項。好比,現(xiàn)在進項20萬,銷項21萬,沒法往未交增值稅結轉,因為未交增值稅(月月報稅)數(shù)是正確的??隙ㄊ窃谝酝涃~過程中出現(xiàn)錯誤,2019年1月賬,我想把之前的銷項進項都轉出,但是我不知道怎么寫分錄,才能不影響“未交增值稅”
徐阿富老師 解答
2019-02-12 14:08
你好,也要通過未交增值稅子目的,然后借應交稅費――應交增值稅――未交增值稅 貸應交稅費――未交增值稅,這樣轉
2019-02-12 14:09
借貸科目一樣?我想轉出銷項里多余的
2019-02-12 14:25
你好,不一樣,開始的是三級科目,后面的是二級科目
2019-02-12 14:26
這樣未交增值稅的數(shù)就多了,多了本月交增值稅的數(shù)就錯了呀,這樣可以嗎
2019-02-12 14:45
你好,交增值稅時是借應交稅費――未交增值稅,貸銀行存款,如果數(shù)據(jù)準確,應該不會多的啊,一借一貸金額相等
2019-02-12 15:12
異地預交的增值稅,在月末轉出至未交時候分錄怎么寫呢
2019-02-12 16:01
你好,借應交稅費――未交增值稅,貸應交稅費――預交增值稅
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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羚月 追問
2019-02-12 13:22
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2019-02-12 14:08
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2019-02-12 14:25
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徐阿富老師 解答
2019-02-12 14:45
羚月 追問
2019-02-12 15:12
徐阿富老師 解答
2019-02-12 16:01