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陽光
于2019-02-02 15:58 發(fā)布 ??937次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-02-02 16:05
您好,12月暫估成本了,下年2月收到發(fā)票,一般情況下,先把12月分錄紅沖,再根據(jù)發(fā)票做分錄即可。
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在嗎,收到成本發(fā)票怎么做賬呢
答: 你好,是購買商品的嗎?借庫存商品 貸銀行存款確認收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師 這個月收到2019年暫估的成本發(fā)票 要怎么做賬?
答: 你好,金額與暫估是 一樣的么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到發(fā)票沖暫估成本怎樣做賬?
答: 你是暫估庫存商品入庫得嗎
老師,我們是企業(yè)咨詢公司。上個月暫估了未開票成本25萬,本月收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬把暫估成本調(diào)出來?
討論
老師好 我想問一下沒有收到發(fā)票的時候入了成本 后面收到發(fā)票之后需要怎么做賬
公司已經(jīng)開了發(fā)票,有了收入,沒有收到款,也沒有成本,怎么做賬?暫估成本怎么做?
老師,你好,去年的發(fā)票,今年剛收到,去年做賬是估價入賬,出的成本,現(xiàn)在收到的票,返利開在里面了,應(yīng)該怎么做賬
沒有收到的30萬成本票該怎么做賬?。?/a>
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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