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清風(fēng)明月
于2019-01-31 16:21 發(fā)布 ??4302次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-01-31 16:22
銷售折扣,應(yīng)當(dāng)作為營業(yè)收入的抵減項目記賬,并開具紅字增值稅專用發(fā)票。
清風(fēng)明月 追問
2019-01-31 16:25
是單獨開票的呢
2019-01-31 16:26
增值稅如何處理。
暖暖老師 解答
2019-01-31 16:27
收到單獨的折扣發(fā)票時: 借:存貨(負數(shù)表示) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)表示) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 若以上存貨已經(jīng)作了銷售處理,還需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本科目: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨
2019-01-31 16:58
辛宇老師,我是銷售方如何進行賬務(wù)處理
2019-01-31 21:55
銷售方是寵減收入的
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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