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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-01-30 21:19

你好,只要在當(dāng)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的,就可以。之前的申報表不用處理,本月申報時也不影響,因為是一負(fù)一正。

blue girl 追問

2019-01-30 21:28

如果之前月份發(fā)票金額開多了,那之后季度開負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正確金額的,之前不是多繳納增值稅了嘛,要怎么處理呢

冰兒老師 解答

2019-01-30 21:30

之前開多了有交增值稅嗎?

blue girl 追問

2019-01-30 21:32

季度超過9萬,交了增值稅

冰兒老師 解答

2019-01-30 21:35

你好,你可以申請退稅。

blue girl 追問

2019-01-30 21:41

那如果之前月份開的票交了增值稅,但票開得不對。之后月份開負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正確的發(fā)票而且金額更大,也要交增值稅,這種情況怎么處理呢

冰兒老師 解答

2019-01-30 21:41

那你只有交稅了。交的也是差額啊。

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