
老師我四月份收到的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月已在增值稅綜合平臺(tái)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問我增值稅副表二在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,下面的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填還是在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填列抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
答: 填寫在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
這個(gè)月申報(bào)增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報(bào)表成負(fù)數(shù),如何申報(bào)呢
答: 這個(gè)就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月有進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證抵扣,報(bào)增值稅是不是0申報(bào),無銷項(xiàng)
答: 對(duì),直接做零申報(bào)就可以了。


唯米 追問
2019-01-29 15:39
佟老師 解答
2019-01-29 15:40