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秋
于2019-01-29 12:01 發(fā)布 ??1097次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-29 12:11
你好 印花稅、水利建設(shè)、附加稅:借記稅金及附加 增值稅:借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
秋 追問
2019-01-29 12:22
老師,需要計(jì)提嗎?
老江老師 解答
2019-01-29 12:26
理論上,按照配比性原則,是要計(jì)提的 實(shí)務(wù)中,如果金額不具有重要性,可以不提,直接列支!
2019-01-29 12:36
好的,老師,賬面上增值稅多算了78元,賬面上應(yīng)該繳納1678元,實(shí)際上只交了1600元,這個(gè)要怎么把多算了的增值稅沖掉?
2019-01-29 12:47
查一下,是怎么產(chǎn)生這個(gè)差異的?
2019-01-29 13:02
因?yàn)橘~面上算錯(cuò)了,所以多了78元。
2019-01-29 13:11
按原賬面的分錄,紅字沖回78元
2019-01-29 13:13
老師,好幾筆呢,每筆沖回一部分,然后總計(jì)沖回78就好了嗎?
2019-01-29 13:26
匯總一筆調(diào)整即可!
2019-01-29 13:34
老師,不是特別懂
2019-01-29 13:49
就做一筆調(diào)整分錄即可 原來賬面分錄是怎么寫的?
2019-01-29 14:39
本該應(yīng)交稅費(fèi)是203,我算錯(cuò)了,算209了。類似于這樣的,還有三筆。怎么一筆調(diào)整呢?
2019-01-29 15:59
借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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秋 追問
2019-01-29 12:22
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2019-01-29 12:26
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2019-01-29 13:34
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2019-01-29 13:49
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老江老師 解答
2019-01-29 15:59