
12月份把費(fèi)用發(fā)票(專票)的稅金一起記入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在該怎么做調(diào)整呢是還沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票
答: 你好,那你認(rèn)證時(shí)再做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整
之前月份記錯(cuò)一筆賬,把沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票做成已經(jīng)認(rèn)證的了,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,現(xiàn)在要做調(diào)整該怎么做呢?發(fā)票實(shí)際是現(xiàn)在3月份認(rèn)證的
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月份有一筆匯款900元,是代理服務(wù)費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票,憑證做錯(cuò)了,直接做的借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款1月份收到了專用發(fā)票票,那么我1月份需要怎樣做,是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)整,還是直接,借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用呢
答: 您好, 正確的分錄應(yīng)該是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 更正:借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 另金額較小,直接調(diào)損益也行。謝謝

