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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-27 09:58

具體是啥增值稅費(fèi)用,確認(rèn)收入嗎還是撒,確認(rèn)收入做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好,如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2021-03-02 16:37:18
您好,當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—已交增值稅”賬戶(hù),當(dāng)月交納以前欠交的稅款通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”賬戶(hù)。月底如果應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)有貸方余額,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,表示當(dāng)月應(yīng)交而未交增值稅。
2018-11-29 10:39:36
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