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亞娟
于2019-01-26 17:33 發(fā)布 ??815次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-01-26 17:40
你好! 1.先做分錄沖銷12月份未開票確認收入
蔣飛老師 解答
2019-01-26 17:41
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (金額用負數(shù)表示)
亞娟 追問
然后呢,本月開票金額比上月確認的無票收入金額大
2019-01-26 17:42
2..然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (金額用正數(shù)表示)
2019-01-26 17:43
附加稅,企業(yè)所得稅等稅種需要調(diào)整
嗎
2019-01-26 18:02
你好! 不用的
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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蔣飛老師 解答
2019-01-26 17:41
亞娟 追問
2019-01-26 17:41
蔣飛老師 解答
2019-01-26 17:42
亞娟 追問
2019-01-26 17:43
亞娟 追問
2019-01-26 17:43
蔣飛老師 解答
2019-01-26 18:02