
采購材料,幫材料商去稅務(wù)局代開發(fā)票,自己出的稅費(fèi),怎么入賬?
答: 您好,稅費(fèi)由自己承擔(dān),這部分不是你們經(jīng)營收入產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)入營業(yè)外支出,匯算清繳調(diào)增交稅
我公司采購員在網(wǎng)上采購一批物品,沒有發(fā)票,是否可以找別家公司代開票?如果不能,我公司是否可以去稅務(wù)局發(fā)票(以我公司人員辦理,售貨方是我公司人員)
答: 不能發(fā)票,讓別人為自己發(fā)票屬于虛開發(fā)票,是違法行為;可是去稅局發(fā)票,要以收貨方名義代開。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
肖老師,我想向你咨詢一個(gè)問題。購買的機(jī)器沒有發(fā)票,自建的廠房沒有材料票(發(fā)票),我怎么入賬?購買的原材料也沒有發(fā)票,原材料是不是要到稅務(wù)局代開發(fā)票?
答: 計(jì)入暫估價(jià) 發(fā)票到時(shí)紅字沖銷 按照發(fā)票重新記賬
老師,請(qǐng)問公司和供應(yīng)商簽合同開材料發(fā)票,公司要求供應(yīng)商得提供進(jìn)貨票或到稅務(wù)局代開發(fā)票,這兩要求是合理的嗎?
職工餐飲費(fèi)4250元,公司員工去稅務(wù)局代開發(fā)票,摘要是材料款,金額是4500元,老師,這種按照實(shí)際支出4250入賬,可以嗎?


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2019-01-25 10:58
小黎老師 解答
2019-01-25 10:59