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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-24 10:55

.2015年兩筆預收賬款共11萬,沒有給對方開發(fā)票,對方已經平賬了,應該如何處理? 
確認收入處理 
2.2016年,借:其他應收款-法人 100000,貸:銀行存款 100000,這筆款還不回來了,應該如何處理? 
收不回來當是分紅處理,繳納個稅 
 3.如果我用預收賬款沖銷其他應收款-法人可以嗎?應該怎么操作?具體分錄如何做? 
這個怎么沖,兩個業(yè)務,兩個概念

小蘭 追問

2019-01-24 11:18

那這兩筆業(yè)務應該分別怎么處理?

小惑老師 解答

2019-01-24 11:24

借:預收賬款、 
貸:主營業(yè)務收入 
銷項稅額 
分紅 
借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付股利 
借:應付股利, 
貸:應交稅費-應交個人所得稅    
銀行存款

小蘭 追問

2019-01-24 11:33

預收賬款是2015年的,是用主營業(yè)務收入以前年度損益調整?

小惑老師 解答

2019-01-24 11:34

你的收入金額是多少?

小蘭 追問

2019-01-24 11:34

預收11萬

小惑老師 解答

2019-01-24 11:36

那您使用以前年度損益調整科目吧

小蘭 追問

2019-01-24 11:40

有沒有一個具體的金額,在這之內用主營業(yè)務收入(沒有發(fā)票是不是用營業(yè)外收入呀?)超過就用以前年度損益調整?

小惑老師 解答

2019-01-24 11:42

這個跟本身都應該使用以前年度損益調整科目正規(guī)處理,但實務時比如說金額較小幾百元,達不到重要性可以在本期確認收入。 
在這之內用主營業(yè)務收入(沒有發(fā)票是不是用營業(yè)外收入呀?)這個跟發(fā)票有沒有沒有關系,只跟業(yè)務性質有關系

小蘭 追問

2019-01-24 11:46

嗯,明白了,謝謝老師!

小惑老師 解答

2019-01-24 11:47

不客氣的,祝您學習和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!

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