
老師,我們公司的企業(yè)所得稅是事務(wù)所的人在做,今天看了我公司2019年的憑證說這筆32650元(應(yīng)付未付6月份部分工資)的金額要調(diào),我之前把工資做到管理費(fèi)用跟研發(fā)費(fèi)用里的,麻煩老師給看下這個寫分錄。
答: 直接調(diào)增就可以了
研發(fā)費(fèi)用一開始入賬就:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-明細(xì)科目,這樣可以在申報(bào)年度企業(yè)所得稅的時候加計(jì)扣除嗎?
答: 建議你修改下,改研發(fā)支出一級科目,或者問下你稅務(wù)局
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業(yè)所得稅匯繳的時候,這個費(fèi)用管理費(fèi)用福利費(fèi)是不是要調(diào)增,第二就是這個房屋發(fā)生的物管費(fèi),物業(yè)給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?
答: 老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業(yè)所得稅匯繳的時候,這個費(fèi)用管理費(fèi)用福利費(fèi)是不是要調(diào)增是需要納稅調(diào)增,第二就是這個房屋發(fā)生的物管費(fèi),物業(yè)給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?你們要是一般納稅人是可以抵扣

