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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-23 11:35

您好 
您做一筆上月暫估入賬的紅字分錄 
然后做一份正常收到發(fā)票的分錄就可以了

123 追問

2019-01-23 11:38

那出庫的那筆分錄呢

bamboo老師 解答

2019-01-23 11:39

出庫的如果沒有暫估金額差異 可以不用再調(diào)整了

123 追問

2019-01-23 11:40

發(fā)票是專用發(fā)票,有進(jìn)項稅額

bamboo老師 解答

2019-01-23 11:40

那您暫估的時候沒有剔除這個進(jìn)項暫估么?

123 追問

2019-01-23 11:46

沒有,這種情況如果知道發(fā)票稅額最好是剔除稅額再暫估嗎

bamboo老師 解答

2019-01-23 11:46

對的 如果有進(jìn)項可以抵扣的話 暫估的時候就應(yīng)該剔除進(jìn)項的

123 追問

2019-01-23 11:47

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-23 11:49

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!

123 追問

2019-01-23 11:53

不好意思,老師,再請問您一下,暫估時進(jìn)項稅額那一部分做到哪里,稅額不是不能暫估的嗎

bamboo老師 解答

2019-01-23 11:54

我給您寫一個一般暫估的分錄吧 
借:成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項稅額 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
收到發(fā)票 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 
貸:應(yīng)付賬款 
付款 
借:應(yīng)付賬款 
貸:銀行存款

123 追問

2019-01-23 11:58

好的,謝謝!

bamboo老師 解答

2019-01-23 11:59

不用謝 希望能幫到您

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