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于2019-01-23 11:34 發(fā)布 ??920次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-23 11:35
您好 您做一筆上月暫估入賬的紅字分錄 然后做一份正常收到發(fā)票的分錄就可以了
123 追問
2019-01-23 11:38
那出庫的那筆分錄呢
bamboo老師 解答
2019-01-23 11:39
出庫的如果沒有暫估金額差異 可以不用再調(diào)整了
2019-01-23 11:40
發(fā)票是專用發(fā)票,有進(jìn)項稅額
那您暫估的時候沒有剔除這個進(jìn)項暫估么?
2019-01-23 11:46
沒有,這種情況如果知道發(fā)票稅額最好是剔除稅額再暫估嗎
對的 如果有進(jìn)項可以抵扣的話 暫估的時候就應(yīng)該剔除進(jìn)項的
2019-01-23 11:47
好的,謝謝老師
2019-01-23 11:49
不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!
2019-01-23 11:53
不好意思,老師,再請問您一下,暫估時進(jìn)項稅額那一部分做到哪里,稅額不是不能暫估的嗎
2019-01-23 11:54
我給您寫一個一般暫估的分錄吧 借:成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-01-23 11:58
好的,謝謝!
2019-01-23 11:59
不用謝 希望能幫到您
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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