老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

18年先付款,然后掛了預付,是預付酒店物業(yè)房租費各種的;然后19年1月收到發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)發(fā)票是12月份開出來的,要怎么處理好呢?
答: 你要想做到18年就直接改18年的賬
我預付了21年11月到22年1月這三個月的房租款,我現(xiàn)在可以提前把房租發(fā)票開出來嗎?
答: 同學你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預付房租費和分攤房租費分錄可以這樣寫嗎?付房租費時:借:預付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000攤銷房租費時借:管理費用—房租費 1000 貸:預付賬款—房租費(小王) 1000一個月后收到發(fā)票時:借:管理費用—房租費 -1000 貸:預付賬款—房租費(小王) -1000借:管理費用—房租費 12000 貸:預付賬款—房租費(小王) 12000
答: 你好 最后一個分錄金額是1000 還是按月分攤


ZK 追問
2019-01-17 11:20
吳少琴老師 解答
2019-01-17 11:20
ZK 追問
2019-01-17 12:34
吳少琴老師 解答
2019-01-17 13:02