
前一年因?yàn)樯黉浫胍粡埵杖氚l(fā)票,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)錯誤,現(xiàn)在該怎么處理
答: 你好,你可以更正申報(bào)的,你看下能修改嗎?
對于企業(yè)所得稅申報(bào)時根據(jù)發(fā)票開出的金額確定為企業(yè)收入的嗎?
答: 你好,是的,有的是這樣申報(bào)的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所開具的發(fā)票大于所得稅申報(bào)的
答: 意思就是有沒確認(rèn)所得稅收入的 只交了增值稅 你核對一下增值稅收入和所得稅收入


同舟之情 追問
2019-01-15 17:02
bamboo老師 解答
2019-01-15 17:05
同舟之情 追問
2019-01-15 17:07
bamboo老師 解答
2019-01-15 17:27
bamboo老師 解答
2019-01-15 17:28