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咔吇兔
于2019-01-14 19:01 發(fā)布 ??1353次瀏覽
王瑞老師
職稱: 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
2019-01-14 23:05
你好,借:應(yīng)收賬款 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 收款差額其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沒有開3萬入其他業(yè)務(wù)收入,
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王瑞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
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