老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅加計抵減怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師您好,進(jìn)項稅大于銷項稅,月末怎樣做分錄?
答: 您好,這個是 借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位之前進(jìn)項稅大于銷項稅都做如下分錄 本月銷項稅大于(進(jìn)項稅+上期留抵)如何做分錄?
答: 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅 100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅100 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 200

