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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-12 16:23

您好 
請(qǐng)問您收到發(fā)票后入帳了么 如果入賬了 請(qǐng)問可以寫下分錄么

畫筆 追問

2019-01-12 16:26

沒有收到錯(cuò)誤的發(fā)票 
只是收到重新開具的正常發(fā)票

畫筆 追問

2019-01-12 16:27

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面借方余額不為0 
怎么辦?不可能結(jié)轉(zhuǎn)到2019年啊

bamboo老師 解答

2019-01-12 16:27

那您沒收到錯(cuò)誤的發(fā)票 收到的是正常發(fā)票 為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢

畫筆 追問

2019-01-12 16:32

我不是認(rèn)證了嗎?認(rèn)證的金額大于實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅的金額

bamboo老師 解答

2019-01-12 16:45

那您認(rèn)證的時(shí)候分錄怎么寫的

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相關(guān)問題討論
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
同學(xué)你好 可以抵扣的不用轉(zhuǎn)出 不能抵扣的要轉(zhuǎn)出
2021-03-31 07:39:14
借:管理費(fèi)用——修理費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),此費(fèi)用屬于虛列公司的費(fèi)用,按發(fā)票金額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2020-06-11 20:28:00
沒有收到錯(cuò)誤的發(fā)票 只是收到重新開具的正常發(fā)票
2019-01-12 16:26:03
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