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閆倩老師
于2019-01-11 10:54 發(fā)布 ??1699次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-11 11:00
你好,是一般納稅人嗎?
閆倩老師 追問
2019-01-11 11:14
是的,老師
鄒老師 解答
2019-01-11 11:20
你好,需要做這個分錄 借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
2019-01-11 11:27
老師,我想問另外一個問題,我們小企業(yè)會計準則,12月份工資在12月底計提,1月份發(fā)放,這個工資是可以計入18年的成本的吧?
2019-01-11 11:30
你好,可以入18年的成本或者費用
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現(xiàn)在年末了,我的減免稅額里有余額,應該怎樣結轉呢?
答: 你好,把所有明細清零,借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-減免稅 應交稅費-轉出未交增值稅
你好,應交費費-減免稅額月末借方余額是否要結轉
答: 你如果當期要交稅,是要結轉的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
減免稅額和簡易計稅都有余額怎樣結轉?
答: 你好, 最終結轉到未交稅費二級明細哦
我在退稅是遇到減免稅額大于應繳稅額怎么辦
討論
老師,這個減免稅額是不是填寫不對啊
減免稅額怎么填寫
這個季度開票額是645190元!減免稅額是多少
這個減免稅額指的是什么?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624677 個
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閆倩老師 追問
2019-01-11 11:14
鄒老師 解答
2019-01-11 11:20
閆倩老師 追問
2019-01-11 11:27
鄒老師 解答
2019-01-11 11:30