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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 16:24

你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是應(yīng)該按你說(shuō)的這樣做。但是個(gè)人建議不要把管理費(fèi)用沖成負(fù)數(shù)了。

月如鳶 追問(wèn)

2019-01-10 16:30

老師,那我12月份可以將折舊做成其他業(yè)務(wù)成本,而之前的依舊是管理費(fèi)用嗎?還是全部做成管理費(fèi)用,明年再將其改成其他業(yè)務(wù)成本了?還是可以反結(jié)賬,在每個(gè)月去修改!(但是這就和之前報(bào)送的企業(yè)所得稅的表不同了)

宋生老師 解答

2019-01-10 17:56

您好!如果你已經(jīng)申報(bào)過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表就不要反結(jié)賬過(guò)每個(gè)月改了。
在12月調(diào)就好了

月如鳶 追問(wèn)

2019-01-10 18:11

老師,就是只將12月計(jì)入成本,其他11個(gè)月份的管理費(fèi)用不管他了;還是其他11個(gè)月份的管理費(fèi)用沖銷,向老師說(shuō)的一樣管理費(fèi)用沖成負(fù)數(shù)了,在計(jì)入成本?

宋生老師 解答

2019-01-10 18:15

您好!我的意思是,你沖一部分就算了。讓管理費(fèi)用不要負(fù)數(shù),成本也不要為0

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