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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-10 10:54

按支付結(jié)算辦法規(guī)定,票據(jù)的取得應(yīng)具有真實交易關(guān)系并支付對價。

佈盯佈盯 追問

2019-01-10 11:18

企業(yè)和賣商業(yè)承兌匯票方只有買賣承兌的交易關(guān)系,這樣可以入應(yīng)收票據(jù)嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-10 11:56

嚴(yán)格上是不可以的。有沒有經(jīng)濟(jì)合同。

佈盯佈盯 追問

2019-01-10 13:29

老板堅持要這么做,有經(jīng)濟(jì)合同是不是可以入賬呢,簽的是商業(yè)承兌的合同不是買賣合同,付款給對方,對方背書后再背書出去,對方是沒有開票的,再背書方開票過來,用的是基本戶付款,這樣做是不是不可以的

佈盯佈盯 追問

2019-01-10 15:34

有經(jīng)濟(jì)合同是不是可以入賬呢,簽的是商業(yè)承兌的合同不是買賣合同,付款給對方,對方背書后再背書出去,對方是沒有開票的,再背書方開票過來,用的是基本戶付款,這樣做是不是不可以的

陳詩晗老師 解答

2019-01-10 15:36

如果,你這是貼現(xiàn),可以根據(jù)貼現(xiàn)合同。如果不是,補(bǔ)一個經(jīng)濟(jì)合同。

佈盯佈盯 追問

2019-01-10 16:47

貼現(xiàn)合同的話,分錄是不是這樣記:付款時借記應(yīng)付賬款-a   貸記銀行存款,簽收承兌時借記應(yīng)收票據(jù),貸記應(yīng)付賬款-a   財務(wù)費(fèi)用;背書出去時記應(yīng)付賬款   貸記應(yīng)收票據(jù)么

佈盯佈盯 追問

2019-01-10 16:49

經(jīng)濟(jì)合同的話是不是付款過去,就只能是收款方開票過來,那收到的承兌匯票這樣沒有證明雙方有直接的交易關(guān)系不能入賬么

陳詩晗老師 解答

2019-01-10 16:53

對的,經(jīng)濟(jì)合同還需要發(fā)票作為依據(jù)。你按貼現(xiàn)處理更便捷。

佈盯佈盯 追問

2019-01-10 16:55

好的,貼現(xiàn)處理的分錄是這樣記:付款時借記應(yīng)付賬款-a   貸記銀行存款,簽收承兌時借記應(yīng)收票據(jù),貸記應(yīng)付賬款-a   財務(wù)費(fèi)用-承兌貼息;背書出去時記應(yīng)付賬款   ,貸記應(yīng)收票據(jù)么

陳詩晗老師 解答

2019-01-10 17:01

貼現(xiàn)時
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)付賬款
        XX貼現(xiàn)費(fèi)用
實付時
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
收到票款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)

佈盯佈盯 追問

2019-01-10 17:21

背書出去時
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
如果當(dāng)月沒有背書出去,承兌還在賬上時,銀行的流水回單是沒有這筆款的,在電子承兌匯票中才有明細(xì),那收到票款時也是借記銀行存款么,那這樣就跟銀行流水的余額對不上了,這樣要怎么記呢

陳詩晗老師 解答

2019-01-10 17:47

沒有收到錢,你就不做賬務(wù)處理,計入應(yīng)收票據(jù)和往來應(yīng)收付款

佈盯佈盯 追問

2019-01-11 09:51

銀行的流水沒有承兌匯票的票面金額進(jìn)賬,只有購買時的付款記錄,這樣的話也按照貼現(xiàn)的分錄計入銀行存款嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-11 10:09

是的,你給付了相應(yīng)的款項需要做賬務(wù)處理。

佈盯佈盯 追問

2019-01-11 10:11

好的,謝謝老板

陳詩晗老師 解答

2019-01-11 10:12

你是老板,老板工作愉快!

佈盯佈盯 追問

2019-01-11 17:20

老師,承兌貼現(xiàn)時借應(yīng)收票據(jù),貸記應(yīng)付賬款,中間的貼現(xiàn)費(fèi)用也是記進(jìn)應(yīng)付賬款嗎,如果是計進(jìn)應(yīng)付賬款中,不是要多給一筆貼現(xiàn)費(fèi)用嗎,這樣應(yīng)付賬款的余額也是會很大的呀

陳詩晗老師 解答

2019-01-11 17:22

你實際支付是應(yīng)付賬款的差額沖你的貼現(xiàn)費(fèi)用??!

佈盯佈盯 追問

2019-01-11 17:34

假如付款9.8萬,收到票面金額是10萬
借:應(yīng)付賬款  9.8
貸:銀行存款  9.8
收到:借:銀行存款  10
         貸:應(yīng)收票據(jù)  10
貼現(xiàn):借:應(yīng)收票據(jù)   10
         貸:應(yīng)付賬款  9.8 
              科目-貼現(xiàn)費(fèi)用  2.8
還是先貼現(xiàn)時
         借:應(yīng)收票據(jù)   2.8
         貸:應(yīng)付賬款-xxx  公司承兌貼現(xiàn)費(fèi)用   2.8
付款時:借:應(yīng)付賬款  9.8
             貸:銀行存款9.8
收到票款時:借:銀行存款  9.8貸:應(yīng)收票據(jù)  9.8,背書時借記應(yīng)付賬款,貸記應(yīng)收票據(jù)

陳詩晗老師 解答

2019-01-11 17:53

貼現(xiàn)時就把貼現(xiàn)費(fèi)用做出來。

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按支付結(jié)算辦法規(guī)定,票據(jù)的取得應(yīng)具有真實交易關(guān)系并支付對價。
2019-01-10 10:54:11
發(fā)票肯定是實際出售方開具,分錄就借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付票據(jù)
2019-03-05 11:52:56
你好!不可以的了。不能這樣
2022-05-16 13:31:55
會計分錄如下: A:銀行存款借:xx B:應(yīng)收票據(jù)貸:xx C:應(yīng)付賬款借:xx B:應(yīng)收票據(jù)貸:xx
2023-03-04 16:52:22
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收票據(jù)。
2017-05-23 10:25:39
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