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艷兒
于2019-01-09 17:24 發(fā)布 ??4804次瀏覽
林杰老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-09 17:30
您好!一般增值稅欄目填寫(xiě)的是當(dāng)期的應(yīng)繳納增值稅,免抵稅填寫(xiě)的是當(dāng)期申報(bào)免抵退稅時(shí)的免抵稅額。
艷兒 追問(wèn)
2019-01-09 17:51
免抵稅填-數(shù)負(fù)數(shù),我之前辦金稅盤(pán)的免稅做了賬充應(yīng)交增值稅,也要在這里嗎
林杰老師 解答
2019-01-09 17:53
免抵稅額是有發(fā)生免抵退稅申報(bào)才需要填寫(xiě)的,一般增值稅只填寫(xiě)申報(bào)增值稅的最終繳納的增值稅稅額。
2019-01-09 17:55
那我是不是就不用填了嗎
2019-01-09 17:58
您本期沒(méi)有繳納增值稅的情況下不需要填寫(xiě)。
2019-01-09 18:07
有交,我指的是免抵稅額
2019-01-10 09:29
免抵稅額您是生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),申報(bào)過(guò)免抵退稅的,根據(jù)申報(bào)表上的免抵金額進(jìn)行申報(bào),沒(méi)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)則不需要填寫(xiě)。
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林杰老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 565 個(gè)
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2019-01-09 17:51
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2019-01-09 17:53
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