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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-09 17:19

借:應(yīng)付職工薪酬---年終獎(此數(shù)額是年終獎總額)  
貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交個人所得稅  
現(xiàn)金(實付現(xiàn)金數(shù))  
月末結(jié)轉(zhuǎn)如下, 
借:成本或管理費用  
貸:應(yīng)付職工薪酬(此數(shù)額是年終獎總額),  
交稅時作 
借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交個人所得稅  
貸:銀行存款

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您好,借生產(chǎn)費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,借成本費用,貸應(yīng)付職工薪酬
2022-04-09 19:13:50
你好,在年獎計提時,借管理費用--工資,貸應(yīng)付職工薪酬--績效工資,
2019-12-14 16:34:09
計提分錄 借 管理費用等-社保/公積金 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金
2019-04-09 13:50:21
可以的,不用計提,發(fā)放計入福利費吧
2018-01-02 13:36:30
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