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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 13:12

你好 
計(jì)提  借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 
發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬-工資     貸;銀行存款等科目

晨曦 追問(wèn)

2019-01-09 13:18

員工有買(mǎi)公積金和社保的,需要怎么做呢

鄒老師 解答

2019-01-09 13:35

你好 
你可以參照一下這個(gè)過(guò)程 
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 
借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
借;管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221

晨曦 追問(wèn)

2019-01-09 13:49

我司是本月發(fā)放上月工資,扣本月的社保、公積金的,這些分錄也適用嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 13:59

你好,分錄是通用的,只是社保,公積金做到當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月扣繳就是了

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你好 計(jì)提 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2019-01-09 13:12:16
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——工資 借;應(yīng)付職工薪酬——工資 貸;銀行存款等科目
2019-03-19 12:03:57
你好 計(jì)提 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款/應(yīng)交稅費(fèi)等科目
2022-07-21 16:38:51
你好,計(jì)提工資,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款――職工社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)人所得稅 貸,銀行存款
2019-05-18 20:08:30
計(jì)提工資時(shí),借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。
2021-06-18 18:07:55
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