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金金
于2019-01-08 11:28 發(fā)布 ??888次瀏覽
Kim
職稱: 中級會計師
2019-01-08 11:28
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
金金 追問
2019-01-08 11:33
我們公司就憑普通的單據(jù)做的賬,沒有要求供應商開發(fā)票,是不是就沒進項稅,銷項稅就不能抵扣了?
2019-01-08 11:34
我現(xiàn)在做的賬是最原始的流水賬,沒有涉及到稅方面,我也不懂
Kim 解答
2019-01-08 11:38
你們小規(guī)模不能抵扣進項稅額的,小規(guī)模也要交稅啊
2019-01-08 11:42
稅這一塊我是真搞不懂,沒怎么做過會計,公司每個月都要抽一部分單據(jù)交給外賬公司
2019-01-08 11:43
我做一點簡單的流水賬
2019-01-08 11:47
老師,在確認訂單金額的時候是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交給費-應交增值稅銷項稅嗎?
2019-01-08 11:53
是的,確認收入的時候就是上面的分錄
2019-01-08 11:59
好的,謝謝老師
2019-01-08 12:00
月末結轉的時候,應交增值稅會有余額嗎?
一般是會有余額的啊
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Kim | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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