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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-07 16:14

你好,可以補填寫,然后按規(guī)定填寫抵扣增值稅應納稅額

hui^ω^燕 追問

2019-01-07 16:46

當月已做了賬務處理:借管理費用應交稅費_應交增值稅(待抵扣進賬稅)貸:現(xiàn)金,沒有認證抵扣這個月填寫要怎么賬務處理,謝謝

鄒老師 解答

2019-01-07 16:52

你好,這個月是填寫減免了嗎?

hui^ω^燕 追問

2019-01-07 17:11

還沒有收入,當月收到這個進賬票沒有填寫,這個月填寫上去

鄒老師 解答

2019-01-07 17:12

你好,可以填寫減免稅額明細表,但是因為沒有收入,不需要納稅,暫時不做減免申報

hui^ω^燕 追問

2019-01-07 17:16

當月已做了賬務處理:借管理費用應交稅費_應交增值稅(待抵扣進賬稅)貸:現(xiàn)金,這個月要怎么賬務處理,謝謝

鄒老師 解答

2019-01-07 17:18

你好  借;管理費用     貸;應交稅費_應交增值稅(待抵扣進賬稅) 
做這個減免分錄 
抵扣了就做這個分錄 
按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

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