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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 14:12

沖回就可以,要是涉及損益就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回。

影子 追問

2019-01-07 14:15

之前做的是 借工程施工貸 10400應(yīng)付賬款 10400現(xiàn)在是不是借:應(yīng)付賬款10400 貸工程施工10400 這樣做對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-01-07 14:19

工程施工做借方紅字比較好吧。

影子 追問

2019-01-07 14:22

只是工程施工用紅字沖嗎 意思做成負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2019-01-07 14:30

你做借方負(fù)數(shù)那個(gè)應(yīng)付賬款做貸方負(fù)數(shù)吧。

影子 追問

2019-01-07 14:36

都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

影子 追問

2019-01-07 14:36

不做負(fù)數(shù)影響大不

maize老師 解答

2019-01-07 15:00

報(bào)表平就沒啥問題。

影子 追問

2019-01-07 15:01

報(bào)表做出來是平的 就是憑證

影子 追問

2019-01-07 15:01

是的

maize老師 解答

2019-01-07 15:04

那就不要緊,你按這個(gè)做就可以。

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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